
7月6日下午,集团公司组织召开内部治理审计进点会。公司副总经理王贤兵,审计组成员内控中心、党委工作部、纪检监察室、人力资源部、企管部、投资部等部门掌管人、所属各单元内部审计工作的分管辅导及部门掌管人,社会审计机构分管辅导和项目审计掌管人比及场了本次会议。
会上,审计组宣读了内部审计进点通知书,明确了本次审计工作的有关要求,被审计单元进行了表态讲话。
王贤兵对本次内部治理审计工作提出了三点要求:一是各单元要高度器沉本次审计,以此为抓手,不休规范治理,推进治理提升;二是各被审计单元要大力支持,积极共同,加强沟通,确保审计工作的顺利进行;三是要深入审计成就的使用,真正做到以控建造、以控促管、以控化险、以控增效。
(内控中心 供稿)